Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 45.423
-12,70 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12,70 €
80,44%
-2,34 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2,34 €
14,80%
0,46 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,46 €
2,91%
-0,20 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,20 €
1,26%
0,09 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0,09 €
0,58%
0 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
0 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -12,70 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -2,34 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,46 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,20 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    0,09 €
  • 14 Abschreibungen
    0 €
  • Summe
    -14,69 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,46 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-15,15 €
20: Verwaltungsergebnis
-14,69 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
0,46 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-15,15 €
26: Ordentliches Ergebnis
-14,69 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-14,69 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-14,69 €