Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 45.953
-13,68 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13,68 €
81,83%
-2,44 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2,44 €
14,58%
0,45 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,45 €
2,67%
-0,11 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,11 €
0,65%
-0,04 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,04 €
0,26%
0 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
0 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -13,68 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -2,44 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,45 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,11 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,04 €
  • 14 Abschreibungen
    0 €
  • Summe
    -15,83 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,45 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-16,27 €
20: Verwaltungsergebnis
-15,83 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-15,83 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-15,83 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-15,83 €