Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 45.953
-13,68 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13,68 €
84,07%
-2,44 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2,44 €
14,98%
-0,11 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,11 €
0,67%
-0,04 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,04 €
0,27%
0 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
0 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -13,68 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -2,44 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,11 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,04 €
  • 14 Abschreibungen
    0 €
  • Summe
    -16,27 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,45 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-16,27 €
20: Verwaltungsergebnis
-15,83 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-15,83 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-15,83 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-15,83 €