Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 45.953
-10,66 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10,66 €
77,46%
-2,50 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2,50 €
18,15%
0,45 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,45 €
3,24%
-0,11 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,11 €
0,81%
-0,04 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,04 €
0,32%
0 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
0 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10,66 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -2,50 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,45 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,11 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,04 €
  • 14 Abschreibungen
    0 €
  • Summe
    -12,87 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,45 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-2,50 €
12: Versorgungsaufwendungen
-0,11 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10,66 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,04 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-13,32 €
20: Verwaltungsergebnis
-12,87 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-12,87 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-12,87 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-12,87 €