Verwaltung der Dezernate

Haushaltsdiagramm

1.285,19 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.285,19 €
94,83%
70 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
70 €
5,17%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1.285,19 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    70 €
  • Summe
    1.355,19 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.355,19 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-439.921,22 €
12: Versorgungsaufwendungen
-100.149,57 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.741,43 €
14: Abschreibungen
-1.063,93 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-930,25 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-563.806,40 €
20: Verwaltungsergebnis
-562.451,21 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-562.451,21 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-91,70 €
30: Jahresergebnis
-562.542,91 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-562.542,91 €