Verwaltung der Dezernate
Haushaltsdiagramm
1.285,19 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.285,19 €
94,83%
70 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
70 €
5,17%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.355,19 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -439.921,22 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -100.149,57 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.741,43 € |
14: Abschreibungen | -1.063,93 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -930,25 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -563.806,40 € |
20: Verwaltungsergebnis | -562.451,21 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -562.451,21 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -91,70 € |
30: Jahresergebnis | -562.542,91 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -562.542,91 € |