Verwaltung der Dezernate
Haushaltsdiagramm
-439.921,22 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-439.921,22 €
77,84%
-100.149,57 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-100.149,57 €
17,72%
-21.741,43 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.741,43 €
3,85%
1.285,19 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.285,19 €
0,23%
-1.063,93 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.063,93 €
0,19%
-930,25 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-930,25 €
0,16%
70 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
70 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.355,19 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -563.806,40 € |
20: Verwaltungsergebnis | -562.451,21 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -562.451,21 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -91,70 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -91,70 € |
30: Jahresergebnis | -562.542,91 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -562.542,91 € |