Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

9.537,62 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
9.537,62 €
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Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    9.537,62 €
  • Summe
    9.537,62 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
9.537,62 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-105.333,74 €
12: Versorgungsaufwendungen
-8.447,89 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-312.008,01 €
14: Abschreibungen
-319,04 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-226.405,69 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-652.514,37 €
20: Verwaltungsergebnis
-642.976,75 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-642.976,75 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-642.976,75 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-642.976,75 €