Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
9.537,62 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
9.537,62 €
100,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9.537,62 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -105.333,74 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -8.447,89 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -312.008,01 € |
14: Abschreibungen | -319,04 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -226.405,69 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -652.514,37 € |
20: Verwaltungsergebnis | -642.976,75 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -642.976,75 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -642.976,75 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -642.976,75 € |