Personalförderung

Haushaltsdiagramm

-145.372,97 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-145.372,97 €
70,29%
-53.014,94 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-53.014,94 €
25,63%
5.592 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.592 €
2,70%
-2.838,04 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.838,04 €
1,37%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -145.372,97 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -53.014,94 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5.592 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.838,04 €
  • Summe
    -195.633,95 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.592 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-201.225,95 €
20: Verwaltungsergebnis
-195.633,95 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
5.592 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-201.225,95 €
26: Ordentliches Ergebnis
-195.633,95 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-195.633,95 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-195.633,95 €