Personalförderung
Haushaltsdiagramm
-145.372,97 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-145.372,97 €
70,29%
-53.014,94 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-53.014,94 €
25,63%
5.592 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.592 €
2,70%
-2.838,04 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.838,04 €
1,37%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.592 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -201.225,95 € |
20: Verwaltungsergebnis | -195.633,95 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -195.633,95 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -195.633,95 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -195.633,95 € |