Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsdiagramm

-847.603,28 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-847.603,28 €
49,58%
-720.404,89 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-720.404,89 €
42,14%
-92.556,75 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-92.556,75 €
5,41%
-30.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-30.000 €
1,75%
-12.066,41 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-12.066,41 €
0,71%
-6.661,04 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.661,04 €
0,39%
-114,48 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-114,48 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -847.603,28 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -720.404,89 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -92.556,75 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -30.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -12.066,41 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -6.661,04 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -114,48 €
  • Summe
    -1.709.406,85 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
179.108,48 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.709.406,85 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.530.298,37 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
179.108,48 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1.709.406,85 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.530.298,37 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.530.298,37 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.530.298,37 €