Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-333.266 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-333.266 €
48,83%
-268.660 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-268.660 €
39,36%
-75.936 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-75.936 €
11,13%
-4.512 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.512 €
0,66%
-123 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-123 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 18.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 18.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -682.497 € |
20: Verwaltungsergebnis | -664.497 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -664.497 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -664.497 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -664.497 € |