Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsdiagramm

-975.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-975.000 €
51,53%
-777.988 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-777.988 €
41,12%
-97.051 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-97.051 €
5,13%
-30.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-30.000 €
1,59%
-9.244 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-9.244 €
0,49%
-2.544 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.544 €
0,13%
-130 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-130 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -975.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -777.988 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -97.051 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -30.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -9.244 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.544 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -130 €
  • Summe
    -1.891.957 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
160.250 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.891.957 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.731.707 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.731.707 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.731.707 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.731.707 €