Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-576.980,89 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-576.980,89 €
82,85%
-106.142,29 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-106.142,29 €
15,24%
-9.042,52 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.042,52 €
1,30%
4.138,98 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
4.138,98 €
0,59%
-123,10 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-123,10 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -576.980,89 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -106.142,29 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.042,52 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    4.138,98 €
  • 14 Abschreibungen
    -123,10 €
  • Summe
    -688.149,82 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
20.885,53 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-688.149,82 €
20: Verwaltungsergebnis
-667.264,29 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-667.264,29 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-667.264,29 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-667.264,29 €