Kulturförderung
Haushaltsdiagramm
-132.857,35 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-132.857,35 €
52,54%
-52.938,54 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-52.938,54 €
20,94%
-36.357,45 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36.357,45 €
14,38%
-19.203,10 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19.203,10 €
7,59%
-5.215,30 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.215,30 €
2,06%
-3.971,21 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-3.971,21 €
1,57%
2.326,24 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.326,24 €
0,92%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.326,24 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -250.542,95 € |
20: Verwaltungsergebnis | -248.216,71 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -248.216,71 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -248.216,71 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -248.216,71 € |