Kulturförderung
Haushaltsdiagramm
-132.857,35 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-132.857,35 €
53,03%
-52.938,54 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-52.938,54 €
21,13%
-36.357,45 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36.357,45 €
14,51%
-19.203,10 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19.203,10 €
7,66%
-5.215,30 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.215,30 €
2,08%
-3.971,21 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-3.971,21 €
1,59%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.326,24 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.326,24 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -250.542,95 € |
20: Verwaltungsergebnis | -248.216,71 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -248.216,71 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -248.216,71 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -248.216,71 € |