Förderung von Beratungseinrichtungen
Haushaltsdiagramm
-98.579,18 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-98.579,18 €
60,71%
-22.077,52 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-22.077,52 €
13,60%
19.800 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
19.800 €
12,19%
-19.288,72 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-19.288,72 €
11,88%
-2.625,76 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.625,76 €
1,62%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 19.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -142.571,18 € |
20: Verwaltungsergebnis | -122.771,18 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -122.771,18 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -122.771,18 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -122.771,18 € |