Förderung von Beratungseinrichtungen

Haushaltsdiagramm

-98.579,18 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-98.579,18 €
69,14%
-22.077,52 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-22.077,52 €
15,49%
-19.288,72 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-19.288,72 €
13,53%
-2.625,76 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.625,76 €
1,84%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -98.579,18 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -22.077,52 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -19.288,72 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.625,76 €
  • Summe
    -142.571,18 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
19.800 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-142.571,18 €
20: Verwaltungsergebnis
-122.771,18 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-122.771,18 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-122.771,18 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-122.771,18 €