Personalförderung

Haushaltsdiagramm

-384.255 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-384.255 €
78,41%
-99.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-99.000 €
20,20%
5.124 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.124 €
1,05%
-1.680 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.680 €
0,34%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -384.255 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -99.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5.124 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1.680 €
  • Summe
    -479.811 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.124 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-484.935 €
20: Verwaltungsergebnis
-479.811 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
5.124 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-484.935 €
26: Ordentliches Ergebnis
-479.811 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-479.811 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-479.811 €