Personalförderung
Haushaltsdiagramm
-475.664 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-475.664 €
76,84%
-136.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-136.200 €
22,00%
5.306 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.306 €
0,86%
-1.824 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.824 €
0,29%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.306 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -613.688 € |
20: Verwaltungsergebnis | -608.382 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -608.382 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -608.382 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -608.382 € |