Personalförderung
Haushaltsdiagramm
-475.664 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-475.664 €
76,84%
-136.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-136.200 €
22,00%
5.306 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.306 €
0,86%
-1.824 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.824 €
0,29%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.306 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.306 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -613.688 € |
20: Verwaltungsergebnis | -608.382 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -608.382 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -608.382 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -608.382 € |