Personalförderung

Haushaltsdiagramm

-475.664 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-475.664 €
76,84%
-136.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-136.200 €
22,00%
5.306 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.306 €
0,86%
-1.824 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.824 €
0,29%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -475.664 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -136.200 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5.306 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1.824 €
  • Summe
    -608.382 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.306 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-613.688 €
20: Verwaltungsergebnis
-608.382 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-608.382 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-608.382 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-608.382 €