Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
Haushaltsdiagramm
-1.125.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.125.000 €
50,57%
-1.000.320 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.000.320 €
44,97%
-89.056 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-89.056 €
4,00%
-7.272 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.272 €
0,33%
-2.736 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.736 €
0,12%
-130 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-130 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.200 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 98.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 157.200 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.224.514 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.067.314 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.067.314 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.067.314 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.067.314 € |