Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
Haushaltsdiagramm
-1.125.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.125.000 €
50,02%
-1.025.329 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.025.329 €
45,59%
-89.056 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-89.056 €
3,96%
-6.816 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.816 €
0,30%
-2.805 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.805 €
0,12%
-130 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-130 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 157.200 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.025.329 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -2.805 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.056 € |
14: Abschreibungen | -6.816 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -1.125.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -130 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.249.136 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.091.936 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.091.936 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.091.936 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.091.936 € |