Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsdiagramm

-1.125.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.125.000 €
50,02%
-1.025.329 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.025.329 €
45,59%
-89.056 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-89.056 €
3,96%
-6.816 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.816 €
0,30%
-2.805 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.805 €
0,12%
-130 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-130 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.125.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.025.329 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -89.056 €
  • 14 Abschreibungen
    -6.816 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.805 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -130 €
  • Summe
    -2.249.136 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
157.200 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.249.136 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.091.936 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.091.936 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.091.936 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.091.936 €