Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
Haushaltsdiagramm
-847.603,28 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-847.603,28 €
49,58%
-720.404,89 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-720.404,89 €
42,14%
-92.556,75 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-92.556,75 €
5,41%
-30.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-30.000 €
1,75%
-12.066,41 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-12.066,41 €
0,71%
-6.661,04 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.661,04 €
0,39%
-114,48 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-114,48 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 179.108,48 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.709.406,85 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.530.298,37 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.530.298,37 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.530.298,37 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.530.298,37 € |