Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsdiagramm

-1.105.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.105.000 €
51,58%
-938.175 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-938.175 €
43,80%
-88.955 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-88.955 €
4,15%
-7.324 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.324 €
0,34%
-2.544 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.544 €
0,12%
-130 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-130 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.105.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -938.175 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -88.955 €
  • 14 Abschreibungen
    -7.324 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.544 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -130 €
  • Summe
    -2.142.128 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
146.200 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.142.128 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.995.928 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.995.928 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.995.928 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.995.928 €