Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-576.980,89 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-576.980,89 €
80,44%
-106.142,29 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-106.142,29 €
14,80%
20.885,53 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.885,53 €
2,91%
-9.042,52 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.042,52 €
1,26%
4.138,98 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
4.138,98 €
0,58%
-123,10 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-123,10 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -576.980,89 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -106.142,29 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    20.885,53 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.042,52 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    4.138,98 €
  • 14 Abschreibungen
    -123,10 €
  • Summe
    -667.264,29 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
20.885,53 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-688.149,82 €
20: Verwaltungsergebnis
-667.264,29 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-667.264,29 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-667.264,29 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-667.264,29 €