Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-576.980,89 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-576.980,89 €
80,44%
-106.142,29 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-106.142,29 €
14,80%
20.885,53 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.885,53 €
2,91%
-9.042,52 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.042,52 €
1,26%
4.138,98 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
4.138,98 €
0,58%
-123,10 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-123,10 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 20.885,53 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -688.149,82 € |
20: Verwaltungsergebnis | -667.264,29 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -667.264,29 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -667.264,29 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -667.264,29 € |