Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-616.023 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-616.023 €
82,30%
-106.032 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-106.032 €
14,17%
20.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.500 €
2,74%
-3.840 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.840 €
0,51%
-2.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
0,27%
-124 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-124 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -616.023 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -106.032 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    20.500 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -3.840 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -2.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -124 €
  • Summe
    -707.519 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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