Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-616.023 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-616.023 €
82,30%
-106.032 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-106.032 €
14,17%
20.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.500 €
2,74%
-3.840 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.840 €
0,51%
-2.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
0,27%
-124 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-124 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 20.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -728.019 € |
20: Verwaltungsergebnis | -707.519 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -707.519 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -707.519 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -707.519 € |