Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-333.266 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-333.266 €
47,58%
-268.660 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-268.660 €
38,35%
-75.936 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-75.936 €
10,84%
18.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
18.000 €
2,57%
-4.512 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.512 €
0,64%
-123 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-123 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 18.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -682.497 € |
20: Verwaltungsergebnis | -664.497 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -664.497 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -664.497 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -664.497 € |