Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-312.008,01 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-312.008,01 €
47,13%
-226.405,69 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-226.405,69 €
34,20%
-105.333,74 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-105.333,74 €
15,91%
9.537,62 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
9.537,62 €
1,44%
-8.447,89 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.447,89 €
1,28%
-319,04 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-319,04 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9.537,62 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -652.514,37 € |
20: Verwaltungsergebnis | -642.976,75 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -642.976,75 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -642.976,75 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -642.976,75 € |