Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-312.008,01 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-312.008,01 €
47,13%
-226.405,69 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-226.405,69 €
34,20%
-105.333,74 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-105.333,74 €
15,91%
9.537,62 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
9.537,62 €
1,44%
-8.447,89 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.447,89 €
1,28%
-319,04 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-319,04 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -312.008,01 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -226.405,69 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -105.333,74 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    9.537,62 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -8.447,89 €
  • 14 Abschreibungen
    -319,04 €
  • Summe
    -642.976,75 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
9.537,62 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-652.514,37 €
20: Verwaltungsergebnis
-642.976,75 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
9.537,62 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-652.514,37 €
26: Ordentliches Ergebnis
-642.976,75 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-642.976,75 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-642.976,75 €