Personalförderung

Haushaltsdiagramm

-475.664 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-475.664 €
76,84%
-136.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-136.200 €
22,00%
5.306 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.306 €
0,86%
-1.824 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.824 €
0,29%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -475.664 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -136.200 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5.306 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1.824 €
  • Summe
    -608.382 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.306 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.306 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-613.688 €
20: Verwaltungsergebnis
-608.382 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-608.382 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-608.382 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-608.382 €