Förderung von Beratungseinrichtungen

Haushaltsdiagramm

-114.800 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-114.800 €
77,32%
-21.264 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-21.264 €
14,32%
-11.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-11.500 €
7,75%
-912 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-912 €
0,61%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -114.800 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -21.264 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -11.500 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -912 €
  • Summe
    -148.476 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-148.476 €
20: Verwaltungsergebnis
-148.476 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-148.476 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-148.476 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-148.476 €