Personalförderung
Haushaltsdiagramm
-487.507 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-487.507 €
81,04%
-106.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-106.700 €
17,74%
5.465 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.465 €
0,91%
-1.870 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.870 €
0,31%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.465 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -596.077 € |
20: Verwaltungsergebnis | -590.612 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -590.612 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -590.612 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -590.612 € |