Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
Haushaltsdiagramm
-975.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-975.000 €
47,51%
-777.988 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-777.988 €
37,91%
112.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
112.000 €
5,46%
-97.051 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-97.051 €
4,73%
48.250 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
48.250 €
2,35%
-30.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-30.000 €
1,46%
-9.244 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-9.244 €
0,45%
-2.544 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.544 €
0,12%
-130 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-130 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 160.250 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.891.957 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.731.707 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.731.707 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.731.707 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.731.707 € |