Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
Haushaltsdiagramm
-1.125.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.125.000 €
47,23%
-1.000.320 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.000.320 €
42,00%
98.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
98.000 €
4,11%
-89.056 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-89.056 €
3,74%
59.200 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
59.200 €
2,49%
-7.272 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.272 €
0,31%
-2.736 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.736 €
0,11%
-130 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-130 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 157.200 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.224.514 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.067.314 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.067.314 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.067.314 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.067.314 € |