Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
Haushaltsdiagramm
-1.031.604,87 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.031.604,87 €
46,20%
-872.105,94 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-872.105,94 €
39,06%
135.311,11 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
135.311,11 €
6,06%
-86.383,07 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-86.383,07 €
3,87%
59.918,89 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
59.918,89 €
2,68%
-30.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-30.000 €
1,34%
-9.692,83 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-9.692,83 €
0,43%
-7.877,28 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.877,28 €
0,35%
-124 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-124 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 195.230 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.037.787,99 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.842.557,99 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.842.557,99 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 511,15 € |
30: Jahresergebnis | -1.842.046,84 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.842.046,84 € |