Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-489.923 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-489.923 €
77,46%
-114.785 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-114.785 €
18,15%
20.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.500 €
3,24%
-5.117 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.117 €
0,81%
-2.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
0,32%
-124 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-124 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -489.923 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -114.785 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    20.500 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -5.117 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -2.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -124 €
  • Summe
    -591.449 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
20.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-611.949 €
20: Verwaltungsergebnis
-591.449 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-591.449 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-591.449 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-591.449 €