Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-489.923 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-489.923 €
77,46%
-114.785 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-114.785 €
18,15%
20.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.500 €
3,24%
-5.117 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.117 €
0,81%
-2.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
0,32%
-124 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-124 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 20.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -611.949 € |
20: Verwaltungsergebnis | -591.449 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -591.449 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -591.449 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -591.449 € |